| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 2357-1314 | 3,72 | 3,72 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-1313 efetuadas no centro administrativo municipal | 215,12 | 215,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | lig. telef. 2357-1314 lig. telef. 3257-1313 efetuadas no centro administrativo municipal | 218,84 | ||
| 03/05/2018 | lig. telef. 2357-1314 lig. telef. 3257-1313 efetuadas no centro administrativo municipal | 218,84 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2018 TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 | 218,84 | ||
| TOTAL | 218,84 | 218,84 | 218,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||