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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3836 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA FREIO TRASEIRO 693,03 693,03
1.00 TUBO DE NYLON 12,39 12,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 CAMARA FREIO TRASEIRO TUBO DE NYLON 705,42
07/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 0/28233; 705,42
17/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2018 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 705,42
TOTAL 705,42 705,42 705,42
SALDO A PAGAR 0,00