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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de solda -veic. IWA 2231 60,00 60,00
1.00 conserto motor arranque-veic. IWA 2231 80,00 80,00
1.00 serviço injeção eletrônica IWA 2231 150,00 150,00
1.00 conserto parte elétrica patrola CASE 150,00 150,00
1.00 conserto parte elétrica patrola NEW Holland 230,00 230,00
1.00 Conserto parte elétrica IUB 5807 para manut. veic. da Sec. de Obras 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 Serviços de solda -veic. IWA 2231 conserto motor arranque-veic. IWA 2231 serviço injeção eletrônica IWA 2231 conserto parte elétrica patrola CASE conserto parte elétrica patrola NEW Holland Conserto parte elétrica IUB 5807 para manut. veic. da Sec. de Obras 820,00
04/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/201800077; 820,00
09/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.