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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 3905 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-2199- telecentro 244,20 244,20
1.00 lig. telef. 3257-2167-internet 220,98 220,98
1.00 lig. telef. 3257-2108 -centro administrativo municipal 362,52 362,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 lig. telef. 3257-2199- telecentro lig. telef. 3257-2167-internet lig. telef. 3257-2108 -centro administrativo municipal 827,70
07/05/2018 lig. telef. 3257-2199- telecentro lig. telef. 3257-2167-internet lig. telef. 3257-2108 -centro administrativo municipal 827,70
10/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 827,70
TOTAL 827,70 827,70 827,70
SALDO A PAGAR 0,00