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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3913 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DO PAINEL DO TACOGRAFO DO ONIBUS ITM 2217 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: CONSERTO DO PAINEL DO TACOGRAFO DO ONIBUS ITM 2211 TRANSPORTE ESCOLAR 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 CONSERTO DO PAINEL DO TACOGRAFO DO ONIBUS ITM 2217 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: CONSERTO DO PAINEL DO TACOGRAFO DO ONIBUS ITM 2211 TRANSPORTE ESCOLAR 120,00
08/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NF/1414; 120,00
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2018 NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME - 9987 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.