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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELETRO VENTILADOR 248,00 248,00
1.00 JOGO DE PALHETAS 35,00 35,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 12,00 12,00
1.00 CAPA DE CHAVE 19,00 19,00
1.00 KIT EMBREAGEM DO COMPRESSOR 682,00 682,00
2.00 POLIAS DESVIADORAS 68,00 136,00
2.00 ROLAMENTO ALTERNADOR 31,50 63,00
1.00 CORREIA ALTERNADOR 87,00 87,00
1.00 CARGA DE GÁS 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 ELETRO VENTILADOR JOGO DE PALHETAS RELÉ AUXILIAR CAPA DE CHAVE KIT EMBREAGEM DO COMPRESSOR POLIAS DESVIADORAS ROLAMENTO ALTERNADOR CORREIA ALTERNADOR CARGA DE GÁS 1.462,00
14/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº D1/877; 1.462,00
15/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 1.462,00
TOTAL 1.462,00 1.462,00 1.462,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.