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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4368 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M 21,89 43,78
15.00 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W-220V NOVA, BASE E-40, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.000 LUMENS COM SELO PROCEL/INMETRO; 15,50 232,50
12.00 TOMADA MONOFÁSICA 20 A INTERNA C/CAIXA 5,40 64,80
15.00 TOMADA MONOFÁSICA 10 A SISTEMA X 3,80 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W-220V NOVA, BASE E-40, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.000 LUMENS COM SELO PROCEL/INMETRO; TOMADA MONOFÁSICA 20 A INTERNA C/CAIXA TOMADA MONOFÁSICA 10 A SISTEMA X 398,08
18/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/01164; 398,08
20/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 398,08
TOTAL 398,08 398,08 398,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.