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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4381 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, 1MM, COR AZUL/PRETA/VERMELHA (COR DETERMINADA PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO) CORPO EM POLIESTIRENO TOTALMENTE TRANSPARENTE, SEXTAVADO E C/SUSPIRO CENTRAL, TAMPA-CLIP VENTILADA, REFORÇO ENVOLVENDO A CARGA, TAMPA TRASEIRA SEM ROSCA, CAIXA C/60 UNIDADES; 48,95 48,95
9.00 CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 6/0, CAIXA COM 25 UNIDADES; 5,35 48,15
10.00 CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES; 6,00 60,00
3.00 GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; 17,98 53,94
5.00 GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; 3,98 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, 1MM, COR AZUL/PRETA/VERMELHA (COR DETERMINADA PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO) CORPO EM POLIESTIRENO TOTALMENTE TRANSPARENTE, SEXTAVADO E C/SUSPIRO CENTRAL, TAMPA-CLIP VENTILADA, REFORÇO ENVOLVENDO A CARGA, TAMPA TRASEIRA SEM ROSCA, CAIXA C/60 UNIDADES; CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 6/0, CAIXA COM 25 UNIDADES; CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES; GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; 230,94
20/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/012792; 230,94
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2018 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 230,94
TOTAL 230,94 230,94 230,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.