Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4633 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos até a empresa CRVR , no veic. IRO 1166 no dia 28.05.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos até a empresa CRVR , no veic. IRO 1166 no dia 28.05.2018 |
30,00 |
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01/06/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos até a empresa CRVR , no veic. IRO 1166 no dia 28.05.2018
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30,00 |
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03/06/2018 |
estono por liquidação indevida |
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-30,00 |
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05/06/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos até a empresa CRVR , no veic. IRO 1166 no dia 28.05.2018
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30,00 |
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11/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4633/2018
JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.