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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PAB Vigilancia Epidemiologica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ferias prop. rescisão 1.051,24 1.051,24
1.00 1/3 de férias prop. em rescisão de GUSTAVO D. DA SILBVEIRA, maio 2018 350,41 350,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 ferias prop. rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão de GUSTAVO D. DA SILBVEIRA, maio 2018 1.401,65
30/05/2018 ferias prop. rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão de GUSTAVO D. DA SILBVEIRA, maio 2018 1.401,65
07/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 1.401,65
25/06/2018 ref estorno empenho nº 4797 por substituição pelo empenho nº5447 -508,15
25/06/2018 ref estorno empenho nº 4797 por substituição pelo empenho nº5447 -508,15
25/06/2018 ref estorno empenho nº 4797 por substituição pelo empenho nº5447 -508,15
TOTAL 893,50 893,50 893,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.