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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5026 Data de lançamento: 06/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMINA 8 FUROS CURVA ARI VERMELHA 575,00 575,00
1.00 LÂMINA 9 FUROS CURVA ARI VERMELHA 745,00 745,00
17.00 PARAFUSOS 5/8 X 21/4 2,20 37,40
17.00 PARAFUSO 5/8 , PARA MANUT. DA PATROLA NEW HOLLAND DA SEC. DE OBRAS. 1,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2018 LÂMINA 8 FUROS CURVA ARI VERMELHA LÂMINA 9 FUROS CURVA ARI VERMELHA PARAFUSOS 5/8 X 21/4 PARAFUSO 5/8 , PARA MANUT. DA PATROLA NEW HOLLAND DA SEC. DE OBRAS. 1.374,40
15/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/021729; 1.374,40
17/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5026/2018 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 1.374,40
TOTAL 1.374,40 1.374,40 1.374,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.