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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5027 Data de lançamento: 06/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO P/VEIC. IJI 4557 175,68 175,68
1.00 AMORTECEDOR TRASEIRO P/VEIC. IJI 4557 172,74 172,74
1.00 KIT TRAMBULADOR -IJY 2568 32,16 32,16
1.00 KIT REPARO TRAMBULADOR 19,82 19,82
1.00 KIT BUCHAS VARÃO ALAVANCA P/VEIC. IJY 2568 , PARA MANUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. 10,42 10,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2018 AMORTECEDOR DIANTEIRO P/VEIC. IJI 4557 AMORTECEDOR TRASEIRO P/VEIC. IJI 4557 KIT TRAMBULADOR -IJY 2568 KIT REPARO TRAMBULADOR KIT BUCHAS VARÃO ALAVANCA P/VEIC. IJY 2568 , PARA MANUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. 410,82
29/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/0165463; 410,82
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 410,82
TOTAL 410,82 410,82 410,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.