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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5071 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BATERIA 100 AMPERES PARA OS MICROS IKS 5855, ILR 0503 Finalidade: PARA AS NECESSIDA DES DOS VEICULOS ILR 0503 E IKS 5855 TRANSPORTEESCOLAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 425,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 BATERIA 100 AMPERES PARA OS MICROS IKS 5855, ILR 0503 Finalidade: PARA AS NECESSIDA DES DOS VEICULOS ILR 0503 E IKS 5855 TRANSPORTEESCOLAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.700,00
04/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº D1/913; 1.700,00
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.