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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5119 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,88 70,40
80.00 Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,90 72,00
80.00 Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,84 67,20
80.00 Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,75 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 269,60
27/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3520; 269,60
05/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2018 JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME - 12880 269,60
TOTAL 269,60 269,60 269,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.