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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5356 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento referente a despesa com alimentação na viagem a Santa Maria em formação pedagógica no dia 19/06/2018. 28,55 28,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 Ressarcimento referente a despesa com alimentação na viagem a Santa Maria em formação pedagógica no dia 19/06/2018. 28,55
21/06/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 014931; 25,55
25/06/2018 Ressarcimento referente a despesa com alimentação na viagem a Santa Maria em formação pedagógica no dia 19/06/2018. 3,00
25/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2018 MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO - 8485 28,55
TOTAL 28,55 28,55 28,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.