| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
| Número do empenho: | 5356 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa com alimentação na viagem a Santa Maria em formação pedagógica no dia 19/06/2018. | 28,55 | 28,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | Ressarcimento referente a despesa com alimentação na viagem a Santa Maria em formação pedagógica no dia 19/06/2018. | 28,55 | ||
| 21/06/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 014931; | 25,55 | ||
| 25/06/2018 | Ressarcimento referente a despesa com alimentação na viagem a Santa Maria em formação pedagógica no dia 19/06/2018. | 3,00 | ||
| 25/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2018 MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO - 8485 | 28,55 | ||
| TOTAL | 28,55 | 28,55 | 28,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||