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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5398 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO IOF NO DIA 20.06.2018 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO IOF NO DIA 20.06.2018 30,00
28/06/2018 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO IOF NO DIA 20.06.2018 30,00
04/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5398/2018 MIRELA JUST EGGRES - 3308 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00