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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades; 1,83 36,60
200.00 Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) 1,05 210,00
250.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos 4,60 1.150,00
50.00 Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 15,60 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades; Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 2.176,60
29/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6981; liquida parte empenho 780,00
10/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7099; 2.176,60
10/07/2018 estorno por liquidação indevida -780,00
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 2.176,60
TOTAL 2.176,60 2.176,60 2.176,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.