Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5795 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Estratégia de Saúde da Família - Recurso Estadual |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ferias proporc. rescisão |
1.991,16 |
1.991,16 |
1.00 |
1/3 de fárias prop. em rescisão de ANDRESSA BRUM FELIX,junho 2018 |
663,72 |
663,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
ferias proporc. rescisão 1/3 de fárias prop. em rescisão de ANDRESSA BRUM FELIX,junho 2018 |
2.654,88 |
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28/06/2018 |
ferias proporc. rescisão
1/3 de fárias prop. em rescisão de ANDRESSA BRUM FELIX,junho 2018
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2.654,88 |
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06/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5795/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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2.654,88 |
TOTAL |
2.654,88 |
2.654,88 |
2.654,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.