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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5818 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO IRIONE LIMA DOS SANTOS - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 29.06.2018 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 29.06.2018 150,00
28/06/2018 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 29.06.2018 150,00
29/06/2018 ESTORNO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DEVIDO MOTORISTA NÃO REALIZAR A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS -150,00
29/06/2018 ESTORNO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DEVIDO MOTORISTA NÃO REALIZAR A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS -150,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.