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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5832 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS TRASEIRAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO IXA - 0045 58,80 58,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 PASTILHAS TRASEIRAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO IXA - 0045 58,80
05/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/0167604; 58,80
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5832/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 58,80
TOTAL 58,80 58,80 58,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.