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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5903 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secret Munic de Educacao - Convenios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
924.00 LINHA PICADA DOS FARRAPOS-31 PASSAGEIROS Saindo da propriedade da sucessão do Sr. Jorge Pires as 12: 00 horas, passando na propriedade só Sr. Doeller, retornando pela Igreja do Carmo, até a RS 241, percorrendo até a estrada da propriedade da Sucessão do Sr. Jose Prestes, indo até a esquina da Picada dos Farrapos, passando em frente a propriedade do Sr. Jose Luiz Cogo Carvalho, retornando a RS 241 em direção a EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:55. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, 8,28 7.650,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 LINHA PICADA DOS FARRAPOS-31 PASSAGEIROS Saindo da propriedade da sucessão do Sr. Jorge Pires as 12: 00 horas, passando na propriedade só Sr. Doeller, retornando pela Igreja do Carmo, até a RS 241, percorrendo até a estrada da propriedade da Sucessão do Sr. Jose Prestes, indo até a esquina da Picada dos Farrapos, passando em frente a propriedade do Sr. Jose Luiz Cogo Carvalho, retornando a RS 241 em direção a EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:55. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista para as 18:00 horas. Total do percurso: 44 Km diários (estrada de chão e perímetro urbano) Finalidade: DIAS 21 KM P/ DIA 44 TOTAL KM 924 7.650,72
05/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº M1/0033; 7.650,72
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2018 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 7.650,72
TOTAL 7.650,72 7.650,72 7.650,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.