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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6325 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PILHA CR2032 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 10,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 PILHA CR2032 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 200,00
06/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/01258; 200,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.