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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6330 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 TRELIÇA (VIGA TRIANGULO) 26,10 313,20
63.00 MASSA MULTIUSO - MASSA PRONTA 9,87 621,81
1.00 PIXE - LATA DE 3,6 LITROS 24,88 24,88
2.00 TINTA ACRILICA NA COR AREIA - LATA DE 3,6 LITROS 74,80 149,60
20.00 PISO ACRILICO NA COR BEGE Finalidade: Para manutenção e adequações no CME do Hospital São Vicente Ferrer 15,47 309,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 TRELIÇA (VIGA TRIANGULO) MASSA MULTIUSO - MASSA PRONTA PIXE - LATA DE 3,6 LITROS TINTA ACRILICA NA COR AREIA - LATA DE 3,6 LITROS PISO ACRILICO NA COR BEGE Finalidade: Para manutenção e adequações no CME do Hospital São Vicente Ferrer 1.418,89
30/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/01232; 1.418,89
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 1.418,89
TOTAL 1.418,89 1.418,89 1.418,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.