Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6352 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves |
35,00 |
70,00 |
2.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Doblô |
42,00 |
84,00 |
5.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus |
180,00 |
900,00 |
3.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus
Finalidade: PARA A MANUTENÇÃO DOS CARROS OFICIAIS, ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
210,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Doblô Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus
Finalidade: PARA A MANUTENÇÃO DOS CARROS OFICIAIS, ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1.684,00 |
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16/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800255; |
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1.684,00 |
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24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6352/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
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1.684,00 |
TOTAL |
1.684,00 |
1.684,00 |
1.684,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.