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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6421 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA 180,00 180,00
1.00 SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 580,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 760,00
30/07/2018 estornado por empenho indevido -760,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00