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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6729 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestao
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis
Natureza da despesa: MULTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTA DE CONTA 06/2018 3257-1502 DA ESCOLA COQUEIROS 6,24 6,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 MULTA DE CONTA 06/2018 3257-1502 DA ESCOLA COQUEIROS 6,24
26/07/2018 MULTA DE CONTA 06/2018 3257-1502 DA ESCOLA COQUEIROS 6,24
27/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 6,24
TOTAL 6,24 6,24 6,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.