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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6745 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2168 REALIZADAS DO CONSELHO DE SAÚDE - JULHO/2018 106,84 106,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2168 REALIZADAS DO CONSELHO DE SAÚDE - JULHO/2018 106,84
26/07/2018 LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2168 REALIZADAS DO CONSELHO DE SAÚDE - JULHO/2018 106,84
27/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 103,84
27/07/2018 ref estorno empenho a maior -3,00
27/07/2018 ref estorno empenho a maior -3,00
TOTAL 103,84 103,84 103,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.