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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6760 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis
Natureza da despesa: MULTAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTA DE CONTA 06/2018 3257-2167 DA POLICLÍNICA 4,34 4,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 MULTA DE CONTA 06/2018 3257-2167 DA POLICLÍNICA 4,34
26/07/2018 MULTA DE CONTA 06/2018 3257-2167 DA POLICLÍNICA 4,34
27/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6760/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 4,34
TOTAL 4,34 4,34 4,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.