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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6824 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FMAS/PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); 9,00 54,00
15.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos 19,00 285,00
4.00 Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL 6,50 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL 365,00
23/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7338; 54,00
23/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7337; 311,00
04/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/7338; 54,00
04/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 311,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.