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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6869 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT
Unidade: Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis
Natureza da despesa: MULTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTAS DE CONTA 06/2018 3257-2896 DA SECRETARIA DE TURISMO 9,77 9,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 MULTAS DE CONTA 06/2018 3257-2896 DA SECRETARIA DE TURISMO 9,77
30/07/2018 MULTAS DE CONTA 06/2018 3257-2896 DA SECRETARIA DE TURISMO 9,77
02/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 9,77
TOTAL 9,77 9,77 9,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.