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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6985 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CÂMARA PARA PNEU 750/16 R 17, válvula de metal, garantia de 3 anos 54,00 540,00
5.00 PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm 536,00 2.680,00
10.00 PROTETOR 7.50/16, R 17, garantia de 03 anos Finalidade: Para suprir as necessidades dos veiculos IXB 6540 ILR 0503 IKS 5855 22,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 CÂMARA PARA PNEU 750/16 R 17, válvula de metal, garantia de 3 anos PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm PROTETOR 7.50/16, R 17, garantia de 03 anos Finalidade: Para suprir as necessidades dos veiculos IXB 6540 ILR 0503 IKS 5855 3.440,00
08/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 002/017778; 3.440,00
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6985/2018 BURICA PNEUS LTDA - 6687 3.440,00
TOTAL 3.440,00 3.440,00 3.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.