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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7323 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); 9,00 270,00
60.00 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; 1,00 60,00
96.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos 4,60 441,60
30.00 Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 6,50 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 966,60
24/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7335; 1/7334; 966,60
05/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 966,60
TOTAL 966,60 966,60 966,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.