Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7434 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO JANDER GARCIA CORREA - CONSUMO |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. IVP 8153 no dia 21.08.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. IVP 8153 no dia 21.08.2018 |
150,00 |
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20/08/2018 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. IVP 8153 no dia 21.08.2018
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150,00 |
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20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2018
JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
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150,00 |
22/08/2018 |
ref devolução empenho nº 7434/2018 - JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
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-27,94 |
22/08/2018 |
ref devolução empenho nº 7434/2018 - JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
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-27,94 |
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22/08/2018 |
ref devolução empenho nº 7434/2018 - JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
-27,94 |
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TOTAL |
122,06 |
122,06 |
122,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.