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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7591 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CÂMARA PARA PNEU 750/16 R 17, válvula de metal, garantia de 3 anos 54,00 540,00
10.00 CÂMARA PARA PNEU 10.00/20, válvula de metal, garantia de 3 anos 89,00 890,00
10.00 PROTETOR 7.50/16, R 17, garantia de 03 anos 22,00 220,00
10.00 PROTETOR 9.00/20, garantia de 03 anos 25,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 CÂMARA PARA PNEU 750/16 R 17, válvula de metal, garantia de 3 anos CÂMARA PARA PNEU 10.00/20, válvula de metal, garantia de 3 anos PROTETOR 7.50/16, R 17, garantia de 03 anos PROTETOR 9.00/20, garantia de 03 anos 1.900,00
30/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 002/018071; 1.900,00
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7591/2018 BURICA PNEUS LTDA - 6687 1.900,00
TOTAL 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.