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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7595 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo ao Sistema Penitenciário
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BARRA ESTABILIZADORA 43,20 86,40
2.00 BUCHA BANDEJA 31,90 63,80
1.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 142,10 142,10
1.00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IUJ - 5505. 66,70 66,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 BARRA ESTABILIZADORA BUCHA BANDEJA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IUJ - 5505. 359,00
30/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0625; 359,00
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7595/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.