| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENTURINI E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7597 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Apoio financeiro FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇOS DE VISTORIA E LAUDOS TECNICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO IUB 5895, IRJ 6130, ILR 0503, IKS 5855, IXB 6540 IRH 5855, IVY 1668, ITM 2217. Finalidade: SERVIÇO DE VISTORIAS E LAUDOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 300,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | SERVIÇOS DE VISTORIA E LAUDOS TECNICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO IUB 5895, IRJ 6130, ILR 0503, IKS 5855, IXB 6540 IRH 5855, IVY 1668, ITM 2217. Finalidade: SERVIÇO DE VISTORIAS E LAUDOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.400,00 | ||
| 27/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/1130; | 2.400,00 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7597/2018 VENTURINI E CIA LTDA - ME - 6298 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||