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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7620 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 adiantamento para despesas com combustivel na viagem a Porto Alegre no veic. MDL 5630 no dia 29.08.2018. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 adiantamento para despesas com combustivel na viagem a Porto Alegre no veic. MDL 5630 no dia 29.08.2018. 200,00
28/08/2018 adiantamento para despesas com combustivel na viagem a Porto Alegre no veic. MDL 5630 no dia 29.08.2018. 200,00
30/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7620/2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 200,00
04/09/2018 referente devolucao empenho 7620;2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 -50,01
04/09/2018 referente devolucao empenho 7620;2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 -50,01
04/09/2018 referente devolucao empenho 7620;2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 -50,01
TOTAL 149,99 149,99 149,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.