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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOUZA FLORES DE CAMPOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7983 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento
Natureza da despesa: CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR(URGENCIA E EMERGENCIA). Finalidade: PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DO SETOR DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS.ASSUNTO: SUPORTE BASICO DE VIDA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR(URGENCIA E EMERGENCIA). 315,00 7.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR(URGENCIA E EMERGENCIA). Finalidade: PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DO SETOR DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS.ASSUNTO: SUPORTE BASICO DE VIDA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR(URGENCIA E EMERGENCIA). 7.875,00
10/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NF/15; 7.875,00
11/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2018 SOUZA FLORES DE CAMPOS LTDA - 13656 7.875,00
TOTAL 7.875,00 7.875,00 7.875,00
SALDO A PAGAR 0,00