Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8201 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress M2885FW - Original
Finalidade: Para suprir necessidades do setor de tributos |
168,70 |
843,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress M2885FW - Original
Finalidade: Para suprir necessidades do setor de tributos |
843,50 |
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11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/021380399; |
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843,50 |
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21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2018
LUIZ CESAR THOMAS - 13630 |
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843,50 |
TOTAL |
843,50 |
843,50 |
843,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.