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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8231 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H1 24V 39,00 39,00
1.00 SOQUETE 26,00 26,00
1.00 SOQUETE DE PLACA 9,00 9,00
5.00 LAMOADA TERMOGENICA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 3,50 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 LAMPADA H1 24V SOQUETE SOQUETE DE PLACA LAMOADA TERMOGENICA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 91,50
18/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº D1/947; 91,50
25/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8231/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 91,50
TOTAL 91,50 91,50 91,50
SALDO A PAGAR 0,00