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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8271 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 BRAÇO RETO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVONIZADO A FOGO, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO EXTERNO DE 1 POLEGADA. 13,62 681,00
50.00 LUMINÁRIA NOVA, E-27, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO, ALTO BRILHO, C/GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO, PARA BRAÇO DE Ø1"; Finalidade: Manutenção iluminação publica 30,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 BRAÇO RETO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVONIZADO A FOGO, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO EXTERNO DE 1 POLEGADA. LUMINÁRIA NOVA, E-27, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO, ALTO BRILHO, C/GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO, PARA BRAÇO DE Ø1"; Finalidade: Manutenção iluminação publica 2.181,00
27/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/44400; 2.181,00
04/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2018 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 2.181,00
TOTAL 2.181,00 2.181,00 2.181,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.