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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8285 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: FMAS/PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: OFICINAS DO CRAS 59,80 358,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: OFICINAS DO CRAS 358,80
28/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02069; 59,80
04/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02069; 59,80
31/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02095; 59,80
08/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02095; 59,80
30/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02111; 119,60
07/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02111; 119,60
17/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02126; 119,60
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2018 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 119,60
TOTAL 358,80 358,80 358,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.