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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 16:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 8371 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257 -2882 efetuadas no EMEI Cristo Educador, agosto de 2018 222,62 222,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 lig. telef. 3257 -2882 efetuadas no EMEI Cristo Educador, agosto de 2018 222,62
17/09/2018 lig. telef. 3257 -2882 efetuadas no EMEI Cristo Educador, agosto de 2018 222,62
19/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8371/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 222,62
TOTAL 222,62 222,62 222,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.