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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 8383 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis
Natureza da despesa: MULTAS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Multa por atraso pagto seguintes contas: 3257-1502 EM Coqueiros 6,03 6,03
1.00 cta 3257-2334 EM Eduardo Lutz 1,65 1,65
1.00 cta 357-2332 EM Ayres Cecconi,set. 2018 2,61 2,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 Multa por atraso pagto seguintes contas: 3257-1502 EM Coqueiros cta 3257-2334 EM Eduardo Lutz cta 357-2332 EM Ayres Cecconi,set. 2018 10,29
17/09/2018 Multa por atraso pagto seguintes contas: 3257-1502 EM Coqueiros cta 3257-2334 EM Eduardo Lutz cta 357-2332 EM Ayres Cecconi,set. 2018 10,29
19/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 10,29
TOTAL 10,29 10,29 10,29
SALDO A PAGAR 0,00