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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTOR STAUDT- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8435 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio de Oficinas de Combate ao CRACK - Recurso Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 COLCHETE Nº 9, CAIXA COM 72 UNIDADES; 7,93 39,65
16.00 PLACA EM EVA COMUM, DIMENSÕES MÍNIMAS 600X400X2MM, PACOTE C/10 UNIDADES, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO; 14,90 238,40
3.00 TNT, ROLO COM 50 METROS X 1,40 M, GRAMATURA 40, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO; Finalidade: PARA USO EM ATIVIDADES ALUSIVAS AOS MESES: OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO, PELAS EQUIPES DOS ESFS E POLICLINICA ( EQUIPE NAAB E NASF). 52,50 157,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 COLCHETE Nº 9, CAIXA COM 72 UNIDADES; PLACA EM EVA COMUM, DIMENSÕES MÍNIMAS 600X400X2MM, PACOTE C/10 UNIDADES, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO; TNT, ROLO COM 50 METROS X 1,40 M, GRAMATURA 40, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO; Finalidade: PARA USO EM ATIVIDADES ALUSIVAS AOS MESES: OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO, PELAS EQUIPES DOS ESFS E POLICLINICA ( EQUIPE NAAB E NASF). 435,55
28/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/012504; 435,55
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8435/2018 ASTOR STAUDT- ME - 10051 435,55
TOTAL 435,55 435,55 435,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.