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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO PECAS FARRAPOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8483 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AXIAL LADO DIREITO 50,00 50,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 60,00 120,00
2.00 BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA 55,00 110,00
1.00 CALÇO TRASEIRO DA CAIXA 110,00 110,00
2.00 KIT DA COIFA E BATENTE E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA PLACA IVQ - 9959. 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 AXIAL LADO DIREITO BUCHA BARRA ESTABILIZADOR BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA CALÇO TRASEIRO DA CAIXA KIT DA COIFA E BATENTE E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA PLACA IVQ - 9959. 510,00
26/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/03813; 510,00
28/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8483/2018 AUTO PECAS FARRAPOS LTDA - 13620 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00