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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8562 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR DO VIRABREQUIM 63,02 63,02
1.00 OLEO HIDRAULICO 23,00 23,00
1.00 KIT HOMUCINETICA 11,24 11,24
1.00 RETENTOR DE TRANSMISSÃO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CELTA PLACAS IWG - 8336 E IWG - 8337. 47,70 47,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 RETENTOR DO VIRABREQUIM OLEO HIDRAULICO KIT HOMUCINETICA RETENTOR DE TRANSMISSÃO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CELTA PLACAS IWG - 8336 E IWG - 8337. 144,96
28/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/0175219; 144,96
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8562/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 144,96
TOTAL 144,96 144,96 144,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.