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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8656 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGA FILTRO DO AR 120,00 120,00
1.00 FILTRO DE AR 20,00 20,00
1.00 CARCAÇA DE VALVULA 60,00 60,00
1.00 ENGRENAGEM 40,00 40,00
1.00 CORREIA DO PONTO 49,00 49,00
1.00 CORREIA DO ALTERNADOR 59,00 59,00
1.00 RETENTOR 42,00 42,00
1.00 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 35,00 35,00
2.00 ADITIVOS DO RADIADOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8337. 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 MANGA FILTRO DO AR FILTRO DE AR CARCAÇA DE VALVULA ENGRENAGEM CORREIA DO PONTO CORREIA DO ALTERNADOR RETENTOR ROLAMENTO DO ALTERNADOR ADITIVOS DO RADIADOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8337. 495,00
02/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/012281; 495,00
05/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8656/2018 CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.