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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8669 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner CB435A 35A – para impressora HP P1005 Finalidade: Toner para uso no setor de Historicos escolar 44,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 Toner CB435A 35A – para impressora HP P1005 Finalidade: Toner para uso no setor de Historicos escolar 88,00
10/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/019958; 88,00
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8669/2018 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 88,00
TOTAL 88,00 88,00 88,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.