Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VANDERSON DIAS VALENTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
868 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Rosario do Sul levar paciente p/internação no hospital no veic. IQU 6879 dia 01.02.2017 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Rosario do Sul levar paciente p/internação no hospital no veic. IQU 6879 dia 01.02.2017 |
30,00 |
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02/02/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Rosario do Sul levar paciente p/internação no hospital no veic. IQU 6879 dia 01.02.2017
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30,00 |
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08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 868/2018
VANDERSON DIAS VALENTE - 8935 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.